為進(jìn)一步強化內部審計工作,建立健全內部審計制度,提升內部審計工作質(zhì)量,充分發(fā)揮內部審計作用,11月26日,江蘇海建公司審計部組織開(kāi)展培訓會(huì )議,審計部、財務(wù)部共計12人參加。
此次培訓聚焦內部審計工作規定,由審計部部長(cháng)林建明主持并帶頭學(xué)習文件內容、文件精神。會(huì )議圍繞內部審計機構和人員管理、內部審計職責權限和程序、審計結果運用、對內部審計工作的指導和監督及責任追究五大板塊展開(kāi)深入解析,尤其針對內部審計職責權限和程序,林部長(cháng)進(jìn)行細致剖析,旨在保障內部審計工作順利完成。
參會(huì )人員反響熱烈,積極參與互動(dòng)交流,就各自在被審計實(shí)踐中遇到的問(wèn)題展開(kāi)激烈討論,現場(chǎng)氣氛活躍融洽。通過(guò)本次培訓,大家掌握了審計署規定的具體要求與操作指南,對內部審計工作有了全新認識。并一致表示,接下來(lái)將繼續保持與時(shí)俱進(jìn)的專(zhuān)業(yè)狀態(tài),積極配合內部審計工作,為公司高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。
